宁夏特检院特检院2019年预算公开
发布时间:2019-03-05 信息来源:本站
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宁夏特种设备检验检测院
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏特检院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。
宁夏特检院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
一、本年收入 |
9054.66 |
一、本年支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
(一)一般公共服务支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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(九)卫生健康支出 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等支出 |
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(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)自然资源海洋气象等支出 |
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(十八)住房保障支出 |
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(十九)粮油物资储备支出 |
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(二十)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十一)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
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|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
收入总计 |
9054.66 |
支出总计 9054.66 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2214.72 |
1050 |
|
1050 |
-129.37 |
10.97% |
|
2013809 |
市场监督管理技术支持 |
573.94 |
3000 |
|
3000 |
2426.06 |
422.7% |
|
2013850 |
事业运行 |
3484.26 |
5004.66 |
4500 |
504.66 |
1520.40 |
43.63% |
|
|
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
4500 |
3880 |
620 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
3880 |
|
30101 |
基本工资 |
|
3880 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
540 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
20 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
60 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
122.28 |
|
121 |
|
121 |
1.28 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
9054.66 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
9054.66 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
9054.66 |
教育收费 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9054.66 |
本年支出合计 |
9054.66 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
教育收费 |
|||||||||||||||
9054.66 |
9054.66 |
9054.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
9054.66 |
|
9054.66 |
|
|
|
|
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宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。
二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基本支出4500 万元,其中:本年收入安排支出 4500 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74 万元,增长29.15 %。
人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 620 万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %。 包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设资金1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人员各项经费,补助单位基本运行经费。
三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏特检院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 20 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相等。
四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入 9054.66 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 9054.66 万元,其中:本年支出 9054.66 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66 万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出 9054.66 万元,占 100 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算 1210 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3 平方米,价值 4142.40 万元;土地 6651.7 平方米,价值 80 万元;车辆 28 辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因2018年1月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计2019年3月中旬开工。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名词解释
无
附件1
宁夏特种设备检验检测院
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏特检院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。
宁夏特检院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
一、本年收入 |
9054.66 |
一、本年支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
(一)一般公共服务支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
9054.66 |
支出总计 9054.66 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2214.72 |
1050 |
|
1050 |
-129.37 |
10.97% |
|
2013809 |
市场监督管理技术支持 |
573.94 |
3000 |
|
3000 |
2426.06 |
422.7% |
|
2013850 |
事业运行 |
3484.26 |
5004.66 |
4500 |
504.66 |
1520.40 |
43.63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
4500 |
3880 |
620 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
3880 |
|
30101 |
基本工资 |
|
3880 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
540 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
20 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
60 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
122.28 |
|
121 |
|
121 |
1.28 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
9054.66 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
9054.66 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
9054.66 |
教育收费 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9054.66 |
本年支出合计 |
9054.66 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
教育收费 |
|||||||||||||||
9054.66 |
9054.66 |
9054.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
9054.66 |
|
9054.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。
二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基本支出4500 万元,其中:本年收入安排支出 4500 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74 万元,增长29.15 %。
人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 620 万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %。 包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设资金1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人员各项经费,补助单位基本运行经费。
三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏特检院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 20 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相等。
四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入 9054.66 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 9054.66 万元,其中:本年支出 9054.66 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66 万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出 9054.66 万元,占 100 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算 1210 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3 平方米,价值 4142.40 万元;土地 6651.7 平方米,价值 80 万元;车辆 28 辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因2018年1月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计2019年3月中旬开工。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名词解释
无
附件1
宁夏特种设备检验检测院
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏特检院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。
宁夏特检院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
一、本年收入 |
9054.66 |
一、本年支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
(一)一般公共服务支出 |
9054.66 |
9054.66 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
9054.66 |
支出总计 9054.66 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
2214.72 |
1050 |
|
1050 |
-129.37 |
10.97% |
|
2013809 |
市场监督管理技术支持 |
573.94 |
3000 |
|
3000 |
2426.06 |
422.7% |
|
2013850 |
事业运行 |
3484.26 |
5004.66 |
4500 |
504.66 |
1520.40 |
43.63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
4500 |
3880 |
620 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
3880 |
|
30101 |
基本工资 |
|
3880 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
540 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
20 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
60 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
122.28 |
|
121 |
|
121 |
1.28 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
9054.66 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
9054.66 |
其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
9054.66 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
9054.66 |
教育收费 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9054.66 |
本年支出合计 |
9054.66 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
教育收费 |
|||||||||||||||
9054.66 |
9054.66 |
9054.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
9054.66 |
|
9054.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。
二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基本支出4500 万元,其中:本年收入安排支出 4500 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74 万元,增长29.15 %。
人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 620 万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %。 包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设资金1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人员各项经费,补助单位基本运行经费。
三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏特检院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 20 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相等。
四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入 9054.66 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 9054.66 万元,其中:本年支出 9054.66 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66 万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出 9054.66 万元,占 100 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算 1210 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3 平方米,价值 4142.40 万元;土地 6651.7 平方米,价值 80 万元;车辆 28 辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因2018年1月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计2019年3月中旬开工。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名词解释
无
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